|
|
Objednávka |
OŠJ51/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
383,43 |
s DPH |
|
F57/2026
|
06.02.2026 |
FRUKTAL s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ47/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
270,98 |
s DPH |
|
F59/2026
|
06.02.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ52/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
350,96 |
s DPH |
|
F58/2026
|
06.02.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
45/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
187,93 |
s DPH |
OŠJ45/2026
|
|
05.02.2026 |
CBA VEREX , a.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
43/2026
|
vodné+stočné
|
167,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
telekom. služby + internet
|
113,14 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026
|
dodávka zemného plynu 2/2026 ŠZŠ
|
3 450,00 |
s DPH |
|
Z16/2016 - Dodatok 006/2024
|
04.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
dodávka zemného plynu 2/2026 ŠMŠ
|
370,00 |
s DPH |
|
Z16/2016 - Dodatok 006/2024
|
04.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
44/2026
|
dofakturácia - zrážky
|
1 003,43 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
35/2026
|
činnosť CO za 01/2026
|
47,97 |
s DPH |
|
Z4/2025
|
03.02.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
37/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
75,86 |
s DPH |
OŠJ2/2026
|
|
03.02.2026 |
COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
38/2026
|
školské mlieko a jogurty
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026
|
servis PC 2/2026
|
185,00 |
s DPH |
|
Z1/2025
|
03.02.2026 |
FreeTech computers, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ41/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
231,63 |
s DPH |
|
F54/2026
|
03.02.2026 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek, k.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ45/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
187,93 |
s DPH |
|
F45/2026
|
03.02.2026 |
CBA VEREX , a.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ46/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
289,01 |
s DPH |
|
F50/2026
|
03.02.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ43/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
356,59 |
s DPH |
|
F51/2026
|
03.02.2026 |
FRUKTAL s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ44/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
163,02 |
s DPH |
|
F49/2026
|
03.02.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
činnosť TPO a BOZP 01/2026
|
47,97 |
s DPH |
|
Z5/2018
|
02.02.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
02.02.2026 |