|
|
Faktúra |
190/2026
|
tonery, disk Kiingston SATA3
|
213,66 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
FreeTech services, spol. s r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
189/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
211,85 |
s DPH |
OŠJ183/2026
|
|
13.05.2026 |
FRUKTAL s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
188/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
161,23 |
s DPH |
OŠJ182/2026
|
|
13.05.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
187/2026
|
divadelné predstavenie Kolobeh vody pre deti z MŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
Divadlo na hojdačke |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
186/2026
|
výmena pneumatiky - prívesný vozík
|
38,20 |
s DPH |
66/2026
|
|
12.05.2026 |
Vladimír Majzlík |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
184/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
232,22 |
s DPH |
OŠJ178/2026
|
|
12.05.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
185/2026
|
oprava detskej postele - výmena spodnej vydrevy, výmena 2 ks dvierok, výmena závesov na dvierkach
|
100,00 |
s DPH |
64/2026
|
|
12.05.2026 |
Blišťan, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
OŠJ185/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
629,64 |
s DPH |
|
194/2026
|
12.05.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ183/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
211,85 |
s DPH |
|
189/2026
|
11.05.2026 |
FRUKTAL s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ182/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
161,23 |
s DPH |
|
188/2026
|
11.05.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
183/2026
|
telekom. služby
|
36,99 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ180/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
322,57 |
s DPH |
|
202/2026
|
11.05.2026 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek, k.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
66/2026
|
výmena pneumatiky - prívesný vozík
|
38,20 |
s DPH |
|
186/2026
|
08.05.2026 |
Vladimír Majzlík |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
181/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
377,31 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
COOP LC SEVER, a.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
182/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
91,38 |
s DPH |
OŠJ172/2026
|
|
07.05.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
180/2026
|
učebňa
|
14 623,94 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
El Bra De, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
64/2026
|
oprava detskej postele - výmena spodnej vydrevy, výmena 2 ks dvierok, výmena závesov na dvierkach
|
100,00 |
s DPH |
|
185/2026
|
07.05.2026 |
Blišťan, s.r.o. |
Mgr. Adriána Tkáčová |
riaditeľka školy |
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ178/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
232,22 |
s DPH |
|
184/2026
|
07.05.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
OŠJ172/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
91,38 |
s DPH |
|
182/2026
|
06.05.2026 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
176/2026
|
nákup potravín do ŠJ
|
212,35 |
s DPH |
OŠJ167/2026
|
|
06.05.2026 |
CBA VEREX , a.s. |
Erika Janovčíková |
vedúca ŠJ |
06.05.2026 |